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公司內刊

玉誠環(huán)境管理標準(固定資產管理規(guī)程)

作者: 玉誠環(huán)境標準化辦公室 來源: 玉誠環(huán)境標準化辦公室 時間:2018年02月23日 瀏覽次數(shù): 字體:[]

文件

固定資產管理規(guī)程

體系編號

G01-11

標準編號

Q/YCHJ056-2017

編制人

沈玲

部門負責人審核

文蕾

人事部門審核                           

黃智明

分管領導審核

鄒修陽

1.0  目的
     規(guī)范固定資產的購建、出售、清理、報廢、和內部轉移等行為,確保公司資產的安全、完整與增值。                                                                  

2.0  適用范圍
     使用年限超過一年的房屋、辦公設備以及其他與經營服務有關的設備、器具、工具等。

3.0  職責

3.1  公司指定專門的固定資產管理員,實行“統(tǒng)一規(guī)劃、歸口管理”的原則,負責固定資產的全面管理;各部門負責管理經營用固定資產及使用的辦公用固定資產。

3.2  各部門固定資產的增減變動,必須按照規(guī)定的程序,履行規(guī)定的權限審批制度。任何部門和個人都不得在未經批準的請況下,擅自拆除、調出、贈送、調換、外借和變賣固定資產。

4.0  工作程序

4.1  公司內各部門的固定資產分為五大類:

1) 房屋建筑物(宿舍、住宅、商鋪等)

2) 電子設備(空調、電腦、打印機等)

3) 運輸設備(各種機動車輛)

4) 機械設備(水泵、發(fā)電機組等)

5) 其他(辦公桌椅等)

4.2  固定資產確定

使用年限超過1年以上,單位價值2000元以上的有形資產,均應列為固定資產;對一些單價不足2000元,但數(shù)量眾多,在經營服務中發(fā)揮較大作用的,也應列為固定資產。

4.3  購置與驗收

4.3.1  固定資產的購置應由使用部門提出申請,按規(guī)定的審批權限進行審批后,由行政人事部負責購買,使用部門驗收,填寫《入庫單》、《出庫單》且明確實物責任人后方可投入使用。

 

4.3.2  固定資產購置經辦人應在購置完成后持《入庫單》及有效發(fā)票到財務管理部辦理報帳手續(xù),財務部門須查驗上述手續(xù)是否完備并核對購入資產的內容、附(備)件、價格等與合同、發(fā)票、單據(jù)一致后方能入帳。

4.3.3  購置的固定資產不得以個人名義定購、辦理產權登記、注冊等。

4.3.4  審批權限:購置固定資產必須由公司總經理審批。

4.3.5  報廢、轉讓固定資產以及固定資產盤盈、盤虧的處理須報總經理審批。

4.4  日常管理

4.4.1  財務部門應建立固定資產明細分類帳,詳細記錄固定資產的購入、調撥、結存情況;實物管理部門應建立固定資產卡片,詳細記錄固定資產名稱、規(guī)格、型號、使用單位責任人、投入使用日期、原始金額、維修記錄等情況;使用部門應指定責任人,負責日常使用管理及維修、保養(yǎng);財務部門、實物管理部門、使用部門應至少半年核對一次,做到帳、卡、物相一致。

4.4.2  堅持年度盤點制度,由財務部門組織,實物管理部門配合,每年至少盤點清理一次,檢查其使用情況,編制固定資產清查盤點明細表,并寫出書面報告,對盤盈、盤虧的資產要找出原因和責任人等,按規(guī)定的審批程序和權限,報有關領導和部門批準后處理。

4.4.3  對長期閑置的固定資產,應積極變現(xiàn),不能正常使用,無修復價值的,要及時辦理報廢手續(xù),固定資產的報廢、轉讓,均需按規(guī)定的審批權限審批后方能辦理。

4.4.4  對因使用、保管不善而造成的固定資產損壞或丟失,由有關責任人員按重置價值或帳面凈值賠償損失。

4.4.5  應按有關規(guī)定正確計算固定資產折舊。對已提足折舊、仍有使用價值的固定資產,不得辦理報廢手續(xù);已無使用和修復價值,但尚未提足折舊的固定資產,可按規(guī)定的權限審批后報廢。

4.4.6  公司內固定資產調撥,由調出單位填寫《出庫單》,調入單位簽字確認,調入方填寫《入庫單》登記資產臺帳,調出方要及時注銷資產。

5.0  相關文件

5.1 財務管理制度       
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